英国政府于2016年9月16日正式出台VAT法规。法规规定,如果您的商品所在地是英国,并且销售给英国买家,您必须:
1.注册VAT号,并公示此信息
2.真实、及时、准确申报
3.并按时缴纳税款
关于欧洲VAT的问题,多数卖家心里的担忧无外乎是丧失价格优势,这与目前行业“价格战”氛围浓烈不无关系。
不过,如果想依靠价格优势在海外市场夺得一席之地而忽视目的国的税务法规,那么“因小失大”的故事将不断上演。
第一步,立法规让平台承担连带责任,施压平台让卖家注册VAT
自2016年9月开始,亚马逊官方陆陆续续给卖家发邮件强调英国增值税(vat)进一步法规生效,VAT法规开始严格执行,期望让卖家注意,按照法规及时申报税务:
另外eBAY官方公众号也在今年的三月份提醒卖家要及时注册VAT:
同时,如果一直不按照英国税局的要求注册VAT的话,税局有权利让平台取消卖家的销售资格:
第二步,清算旧账/查0申报,卖家请当心留意
亚马逊卖家在注册好英国VAT后,以为只要配合绑定到后台且申报缴税就万事大吉,当然如果你的卖家账号是新账号同时配的新VAT,每个季度合规按时申报税务即可。
但!是!如果是运营了很久的亚马逊账户,最近绑定的VAT税号就要注意,税务局开始追查一些卖家绑定VAT之前的销售额并要求补税,并附有含几十道问题的调查问卷。显而易见,英国税务局对于电商平台税务监督已经严格起来。
以上是英国税局官网截图以下是某个运营了两年的亚马逊账户,刚绑定两个月就收到了税局的调查信,请看划线部分:
有些卖家明明有销售收入,申报却是0申报,以为可以“瞒天过海”省些税。其实这样做是完全不合规的,税局在查0申报公司的时候,一旦发现在平台有营业但是0申报的,会进行不同程度的罚款及估税,以下是一位卖家进行0报后被税局查到进行的罚款:
另外,业内人士也分析称,中国卖家如果在货物出口时没有使用自己的VAT税号,一方面无法享受进口增值税退税;另一方面,若被查出借用他人VAT或者VAT税号无效,则有货物有可能被扣无法清关;另外,如果卖家不提供有效的VAT发票给海外客户,不排除对方取消交易的可能。
同时,如果多个平台账号共用一个VAT税号,还有被关联封店的风险。若借用货代VAT税号,如果做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节将不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。
英国税务稽查越来越严格,为了避免不必要的损失或者将损失降到最小,请联系我们的合众顾问给您做税务筹划!
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