自从Amazon的邮件要求注册VAT账号,市场上面VAT注册服务如火如荼却少不了浑水摸鱼,
有些公司以低价给客户注册VAT,没有相应地注册EORI,有的注册了VAT了却没有给客户报税。
现在,让我们定定神,先来把VAT的门路摸清,再去找专业的代理公司,
因为有一种损失叫比延误VAT注册更糟糕的是找了不靠谱的代理!
VAT背后的隐患
关于欧洲VAT的问题,多数卖家心里的担忧无外乎是丧失价格优势,这与目前行业“价格战”氛围浓烈不无关系。
但如果想依靠价格优势在海外市场夺得一席之地而忽视目的国的税务法规,那么“因小失大”的故事将不断上演。
业内人士分析称,中国卖家如果在货物出口时没有使用自己的VAT税号,一方面无法享受进口增值税退税;
另一方面,若被查出借用他人VAT或者VAT税号无效,则有货物有可能被扣无法清关;
如果卖家不提供有效的VAT发票给海外客户,不排除对方取消交易的可能。
同时,如果多个平台账号共用一个VAT税号,还有被关联封店的风险。
若借用货代VAT税号,如果做头程清关的VAT和挂靠在客户销售平台上的VAT不一致,
头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节将不能抵扣,
即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税。
关于税收的几个小问题
1、VAT,又叫增值税。所谓注册VAT号,就是相关国家海关税务总署要求你注册一个该国的用来报税的账号,与交易平台无关。
2、在进口到完成交易后,跟卖家有关的税,一共3个,分别是关税、进口增值税、销售增值税。
(1)商品进口到英国,海关税务要收的钱叫做进口税,进口税=关税+进口增值税
(2)网上的交易完成后,税务局还要跟你算账,这时他们会退了你曾经交过的进口增值税,让你根据销售额再交销售税。
3、如何注册VAT:你可以自己注册,但这要求你需要极其有耐心,十分会算账,自学能力强……
所以,还是更推荐大家去找代理公司注册(比如合众商务),因为钱有多重要代理就有多重要!
4、总有人走捷径,声称能售出VAT现号给卖家,对于这种交易行为,合众商务一笑而过,
因为VAT的主体资料必须和亚马逊账户主体相对应,一旦被查,就会受到查封账号、罚款等不同程度的处罚。
还望各位卖家脚踏实地,走合规渠道去办理。
税收公式:每一笔账都明明白白
(注意:不同类别产品收取的增值税VAT费率也不同,绝大多类产品按标准VAT税率20%计算。)
1、 增值税=VAT(Value Added Tax)=欧盟国家使用的售后增值税(实际意义为货物售价的利润税)
2、进入英国,海关征缴进口税
进口税=关税(IMPORT DUTY) +进口增值税(IMPORT VAT)
关税(IMPORT DUTY) = 申报货值 X 产品税率(这里的税率是指关税税率)
进口增值税(IMPORT VAT) = (申报货值 + 头程运费 +关税)X20%
货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税。
销售税VAT= 市场销售价格 / 6(上缴的VAT,实为市场售价的1/6)
定价=货物到岸价(原产地购买价格+头程运费+关税)+ 清关杂费 + 销售费用 + 利润
VAT问题解答
1、什么情况下缴纳VAT呢?
(1)欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W;
(2)非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。
2、一定要缴纳英国VAT增值税吗?
货物在销售时已经在英国当地,货物并非由英国买家(顾客)个人进口进入英国。即:使用英国仓储服务的商家,都要依法缴纳VAT。
3、VAT的增值税率是多少?
VAT增值税有三种税率:
20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)
5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等)
0%的税率(适用于极个别情况)
4、什么是EORI号?
EORI 号是英文Economic Operator Registration and Identification 的缩写。该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号。该号码全欧盟通用。处理进口税的退税时,就必须要向海关提交此EORI号码。英国的VAT注册包含EORI号,EORI 号具体是用在海运(必用)和海关清关时的(有时)。
EORI号通常格式是:GB+VAT号+000
有很多不靠谱的公司注册了VAT却没有给注册EORI!!请大家一定要注意!
5、我没有使用英国仓储服务,但是我在使用其他国家的仓储服务,我应该怎么做?
因为英国VAT法律是依照欧盟法例制定,只要货物所在地在欧盟国家中,就会按当地具体的VAT税率来收取售后税。如货物所在地在法国,商家不需要缴纳英国的VAT,但要上缴法国的VAT。
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