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标 准 操 作 规 程
题 目成品、半成品的验收入库编 号版本号共 2 页
SOP-MT-002A第 1 页
制订人 审核人 批准人 生效日期
制订日期 审核日期 批准日期
颁发部门质管部分发部门分管副总、质管部、物料部、生产部
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1 目 的 建立成品、半成品入库程序,确保未经检验的成品和半成品不入库
2 适用范围:公司所有成品和半成品的入库管理。
3 责 任 者:物料部经理、质管部经理、生产部经理、仓库保管员、质检员。
4 内 容:
4.1 生产包装结束后,即由车间入库员将包装完好的成品(半成品)送入仓库。仓库保管员逐件核对品名、批号、规格、数量和外包装完好后,存放在仓库的待验区内,挂黄色“待验”牌,同时填写《成品库存货位卡》(见附表一)和《待验台账》(见附表二)。
4.2 车间主管负责及时收集整理批生产记录、批包装记录,并进行初审。
4.3 质管部根据《请验单》进行检验,并印发《检验报告书》,由检验员和质管部经理共同签章后,送车间和仓库。
4.4 车间接到《检验报告书》确定产品合格后,填写《成品(半成品)入库单》(见附表三),并经车间入库员和生产部经理签字,交仓库保管员办理正式入库手续。
4.5 仓库保管员认真复核《检验报告书》和《成品(半成品)入库单》,确实无误后即将该批产品移至合格品区。
4.6 以上复核与检查无误,仓库保管员在《成品(半成品)入库单》上签字,并留下仓库保存的一联和财务归档的一联。
4.7 仓库保管员按要求登记《分类台账》。若为成品,还需登记《成品收发总账》(见附表四)。
4.8 生产部经理对批生产记录、批包装记录进行审查、签字后,交质管部复审、存档。
4.9 若为成品,还须由质管部填写《成品批评价单》,质管部经理进一步审核无误后签名,并签发至仓库作为发货依据。
4.10 若质管部检验不合格,则仓库保管员在收到《检验报告书》后,应立即将该批产
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品移放到不合格品库内,挂红色“不合格”标牌,并按《不合格品处理制度》办理。
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