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审计路上的惑与解

审计路上的惑与解

作者: 第五无敌 | 来源:发表于2020-03-14 22:49 被阅读0次

今年3月份,我开始下定决心,好好修炼自己的专业,所以我开始每天输出一篇与审计专业相关的文章。我现在还在学习和精进的路上,随着这两周地持续输出,我开始思考地越来越多。我看了几本内审书籍,大部分我都不喜欢,因为书上都是枯燥的知识,介绍审计流程,没有案例辅助讲解,所以,我收获很少。

这让我想起了我曾经的一段经历。

以前,我在会计师事务所工作。我们接了一个审核项目,这个项目是某汽车厂家委托我们,审核他们品牌合作的4S店,是否从其他途径购买汽车配件(按照合作协议,所有汽车配件必须从厂家购买)。4S店最常用的手段之一就是使用另外一套结算系统(厂家有统一的结算系统)去隐藏外购的配件。

我刚开始做这个项目时,完全没有审计判断能力。我按照了所有的审计流程,把所有的步骤都走了一遍,审计底稿也填满了,但是还是发现不了审计问题。有一次,我到一家4S店去审核,发现了有一张其他系统打印的结算单,他们在一线工作的小姑娘告诉我,这是他们4S店第二套系统打印的结算单。但除此之外,我就没有办法验证这个结论的证据了。果然,我和售后总监确认结果时,就被他以“这是隔壁4S店打印机坏了,在我们这边打印的单据,落在我们这边,不是我们公司的东西。”为由给搪塞过去了。

直到后来,我跟着有经验的同事学习、请教,自己又做了几次这个项目之后,我终于明白如何去检查4S店是否存在第2套系统,然后,我也明白了我那一次是被忽悠的。

现在回想起这个案例,真的觉得很荒谬!为什么明明已经拿到了切实的证据,但还是被忽悠了?因为我没有判断力,我把一个个审计现象或者结论当成一个个孤立的点,而不是一个完整的链条来看。其实想要验证那张结算单到底是不是被审计单位的,我只需要去看一下,这个客户的收入是不是记在被审计单位账上即可,就很容易拆穿售后总监的谎言。

跟大家分享这个案例,我是想说,我们审计,做了很多工作,程序都到了,也不一定有结果,其实不一定是我们程序或方法错了,可能是我们的思维还没有跟上,没有判断力。但是提升思维,提升判断力,是需要去不断实践和学习的,刚开始不会,多做几次就会变成擅长,然后精通,再成为专家。

今天分享的这个成长故事,希望能给大家带来启发,如果对审计方面的问题感兴趣,欢迎大家跟我多多交流。我们一起学习,共同进步!

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